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  • 內部稽核概論
  • 點閱:13
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  • 作者: 王怡心, 黎振宜著
  • 出版社:三民書局
  • 出版年:2022
  • ISBN:9789571473512
  • EISBN:9786263075160 EPUB
  • 格式:EPUB 流式
  • 字數:60134

內容架構完整
本書涵蓋整套內部稽核實務的主要重點,內容文字表達淺顯易懂,有助於讀者快速認識稽核工作。
 
案例實戰練習
 

本書闡述海內外的內部稽核實務運作案例,引用內部稽核理論與相關法令規範,使讀者更能感受到稽核概念的重要性與實用性。
 
實力自我評量
 
本書每章都有多題的實戰練習,且有重點標示;此外,每章最後有課後自我評量的練習,有助於讀者自我檢視學習成果,更能肯定個人的內部稽核專業實力。

作者簡介

王怡心
學歷:
美國肯塔基大學會計學博士

經歷:
中華民國內部稽核協會理事長
國際內部稽核協會理事
國際內部稽核基金會董事
現職:
臺北大學會計學系教授
財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長
創見資訊股份有限公司獨立董事
專業證照:
CIA, CRMA, CGAP, CPA, CSIA
 
黎振宜
 
學歷:
政治大學企業管理博士(2022始)
清華大學科技管理碩士
政治大學國際貿易學士
經歷:
美商公司董事長
日商公司總經理
新加坡上市公司稽核長
現職:
全球150家公司董事長
專業證照:
十張國際證書(包含CIA, PMP)
個人榮譽 :
國家傑出經理獎 
卓越領導獎 
華人十大傑出專案經理獎
政大國貿傑出系友 
  • 第1章 公司治理、風險管理、法規遵循之介紹
    • 1.1公司治理
    • 1.2風險管理
    • 1.3法規遵循
  • 第2章 內部控制制度
    • 2.1內部控制之整合架構
    • 2.2內部控制三道防線
    • 2.3內部控制與數位科技
  • 第3章 內部稽核簡介
    • 3.1內部稽核之發展
    • 3.2國際內部稽核專業實務架構
    • 3.3內部稽核規程要素
  • 第4章 內部稽核的特性
    • 4.1獨立性與客觀性
    • 4.2獨立性或客觀性受損
    • 4.3稽核工作之執行
  • 第5章 品質保證與稽核單位管理
    • 5.1內部評核
    • 5.2外部評核
    • 5.3稽核單位之管理
  • 第6章 稽核工作與專案規劃
    • 6.1稽核工作之特性
    • 6.2評估公司治理、風險管理與內部控制
    • 6.3稽核專案之規劃
  • 第7章 專案執行與結果溝通
    • 7.1專案之執行
    • 7.2記錄資料與專案督導
    • 7.3溝通專案結果
  • 第8章 專案監控與報告溝通
    • 8.1進度之監控
    • 8.2風險之辨識與溝通
  • 版權宣告
  • 封 底
紙本書 NT$ 310
單本電子書
NT$ 233

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